Orden de Compra. Nº4451-618-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-93-R125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-618-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-93-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-93-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Carlos Silva Renard N°792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna San Clemente
Impuesto 2234400
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMIC Imports
Razón Social VAMIC IMPORTS SPA
R.U.T. 77.813.434-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMIC Imports
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas2UnidadCONTENEDOR TIPO OFICINA PARA HABILITARLOS COMO PUNTOS DE OPERACIONES PARA EL PERSONAL Y BODEGA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIONES DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ARBORIZACIÓN DEL FUTURO PARQUE QUEBRADA DE AGUASe adjunta ficha $ 5.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760.000 $ 11.760.000
Total Neto $ 11.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.234.400
TOTAL OC $ 13.994.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.