Orden de Compra. Nº
4451-678-SE24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4451-678-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Calle Carlos Silva Renard N°792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna
San Clemente
Impuesto
148247,84162
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
STEPHANIE MARGARITA ESPINOZA CAMPOS
Razón Social
STEPHANIE MARGARITA ESPINOZA CAMPOS
R.U.T.
17.903.959-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
STEPHANIE MARGARITA ESPINOZA CAMPOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Botella
DILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRO
DILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRO
$ 6.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.001
$ 20.000
46181501
Delantales protectores
30
Unidad
DELANTAL NEGRO CON LOGOS SERNAMEG Y MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, MÁS NOMBRE DEL PROGRAMA (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO) TALLA ESTÁNDAR, ESTAMPADO CON VINIL TEXTIL DE COLOR BLANCO.
DELANTAL NEGRO CON LOGOS SERNAMEG Y MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE, MÁS NOMBRE DEL PROGRAMA (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO) TALLA ESTÁNDAR, ESTAMPADO CON VINIL TEXTIL DE COLOR BLANCO.
$ 8.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.250
$ 260.252
31211505
Pinturas aceitosas
24
Tarro
TARRO DE PINTURA (946 ML O SIMILAR) COLORES AMARILLO, CELESTE, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, MORADO, ROJO, NEGRO, ROSADO, NARANJO, BLANCO, CAFÉ Y AZUL, DOS DE CADA COLOR.
TARRO DE PINTURA (946 ML O SIMILAR) COLORES AMARILLO, CELESTE, VERDE OSCURO, VERDE CLARO, MORADO, ROJO, NEGRO, ROSADO, NARANJO, BLANCO, CAFÉ Y AZUL, DOS DE CADA COLOR.
$ 16.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.008
$ 400.000
31211910
Mitones
30
Par
PAR DE GUANTES MULTIPROPÓSITO, TEJIDO DELGADO DE POLIÉSTER PARA PINTAR
PAR DE GUANTES MULTIPROPÓSITO, TEJIDO DELGADO DE POLIÉSTER PARA PINTAR
$ 1.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.010
$ 50.000
31211904
Brochas
10
Juego
SET DE BROCHAS 1”, 2”, 3”
SET DE BROCHAS 1”, 2”, 3”
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 780.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 148.248
TOTAL OC
$ 928.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.