Orden de Compra. Nº4451-765-SE07 "ARRIENDO DE CAMIONETA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Clemente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-765-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGÙN MEMO 358 DE DPTO. OPERACIONES (CONVENIO DE SUMINISTRO 4451-2-LE07)
Proveniente de Licitación 4451-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN RAFAEL MELLA PEREZ
R.U.T. 6.039.785-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos16DíaArriendo de vehículosARRIENDO DE CAMIONETA DESDE 09/07/2007 HASTA 31/07/2007 EN DPTO. OPERACIONES $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000
Total Neto $ 448.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 448.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.