Orden de Compra. Nº4451-813-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-28-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-813-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-28-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna San Clemente
Impuesto 28166,3025209323
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA
R.U.T. 76.270.164-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl13BidónBIDÓN DE CLORO 5 LITROSBIDÓN DE CLORO 5 LITROS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.313 $ 27.311
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables13ParGUANTES DE LÁTEXGUANTES DE LÁTEX $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.853 $ 21.849
47121701
Bolsas de basura13PaqueteBOLSAS DE BASURA (MEDIANA) 50 X 70BOLSAS DE BASURA (MEDIANA) 50 X 70 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.448 $ 6.445
14111703
Toallas de papel13RolloTOALLA DE PAPEL (100 METROS)TOALLA DE PAPEL (100 METROS) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.233 $ 38.235
47131803
Desinfectantes domésticos13UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOLDESINFECTANTE EN AEROSOL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.669 $ 32.664
47131609
Magos para escobas o traperos13UnidadTRAPERO PARA PISOTRAPERO PARA PISO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.736 $ 21.739
Total Neto $ 148.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.166
TOTAL OC $ 176.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.