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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4451-816-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO S/C 519 DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4451-110-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
270274,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Razón Social |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
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R.U.T. |
11.892.843-1 |
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Sucursal |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Desinfectantes domésticos | 1 | Global | ADQ. UTILES DE ASEO PARA, INTERNADO PASO NEVADO, DE ACUERDO S/C Nº 519, MESES DE : MARZO Y ABRIL 2011, segun ANEXO ADJUNTO. | ADQ. UTILES DE ASEO PARA, INTERNADO PASO NEVADO, DE ACUERDO S/C Nº 519, MESES DE : MARZO Y ABRIL 2011, segun ANEXO ADJUNTO. |
$ 89.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.750
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$ 89.750
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| Carne de ave o carne fresca | 1 | Global | ADQ. ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA, INTERNADO PASO NEVADO, DE ACUERDO S/C Nº 519, MESES : MARZO Y ABRIL 2011. , DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. | ADQ. ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA, INTERNADO PASO NEVADO, DE ACUERDO S/C Nº 519, MESES : MARZO Y ABRIL 2011. , DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. |
$ 1.332.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.332.745
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$ 1.332.745
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Total Neto
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$ 1.422.495
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.274
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$ 1.692.769
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.