|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4451-828-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. UTILES DE ASEO S/C 859 SALA CUNA PEHUENCHE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4451-110-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Huamachuco N° 2133 |
|
Comuna |
San Clemente
|
|
Impuesto |
12046 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huamachuco N° 2133 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
|
Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
|
|
R.U.T. |
7.034.236-7 |
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901
| Cloro Cl | 3 | Unidad no definida | Cif crema | Cif crema |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
12141901
| Cloro Cl | 10 | Litro | CLORO | CLORO |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.900
|
$ 7.900
|
12141901
| Cloro Cl | 10 | Litro | Mantenedor de piso | Mantenedor de piso |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
12141901
| Cloro Cl | 10 | Unidad no definida | Bolsas de Basura Grande | Bolsas de Basura Grande |
$ 1.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
12141901
| Cloro Cl | 3 | Unidad no definida | Papeleros para Baños | Papeleros para Bañoseros |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.046
|
|
$ 75.446
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.