Orden de Compra. Nº
4451-853-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-341-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4451-853-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-341-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna
San Clemente
Impuesto
296682,6049379
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Ferretero San Clemente Suro
Razón Social
OSCAR MIGUEL ANGEL SUMONTE ROJAS
R.U.T.
9.848.722-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Ferretero San Clemente Suro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
35
Unidad
GUARDA POLVO 14 X 40 X 3MT
GUARDA POLVO 14 X 40 X 3MT
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.360
$ 122.353
46171510
Cerraduras con temporizador
2
Unidad
CERRADURA DIGITAL CERTIFICADA
CERRADURA DIGITAL CERTIFICADA
$ 149.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.488
$ 298.487
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
VENTANA ALUMINIO 120 X 200
VENTANA ALUMINIO 120 X 200
$ 236.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.975
$ 236.975
11121610
Maderas duras
35
Unidad
CUARTO RODON MEDIA CAÑA 28 X 3 MT
CUARTO RODON MEDIA CAÑA 28 X 3 MT
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.010
$ 150.000
40141701
Desagües
2
Unidad
DESAGUE PLASTICO 1.1/2 LAVAPLATO CON COLA HOFF
DESAGUE PLASTICO 1.1/2 LAVAPLATO CON COLA HOFF
$ 9.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.714
$ 19.714
48101615
Lavaplatos de uso comercial
2
Unidad
LAVAPLATO INOXIDABLE 80 X 50 DERECHO M
LAVAPLATO INOXIDABLE 80 X 50 DERECHO M
$ 161.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.690
$ 322.689
11121610
Maderas duras
34
Unidad
CUARTO RODON 20 X 20 X 3MT
CUARTO RODON 20 X 20 X 3MT
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.724
$ 77.714
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE LAVAPLATO DOBLE EN V AZTEKA
LLAVE LAVAPLATO DOBLE EN V AZTEKA
$ 17.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.848
$ 35.849
72102004
Revestimientos impermeables
12
Metro Cuadrado
PISO FLOTANTE 7 MM MT
PISO FLOTANTE 7 MM MT
$ 14.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.268
$ 176.269
31231313
Tubería de plástico
4
Tira
CAÑERIA GRIS 40 6MT
CAÑERIA GRIS 40 6MT
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.724
$ 26.723
40142110
Tubería de cobre
3
Tira
CAÑERIA COBRE 1/2M 6MT
CAÑERIA COBRE 1/2M 6MT
$ 31.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.713
$ 94.714
Total Neto
$ 1.561.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 296.683
TOTAL OC
$ 1.858.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.