Orden de Compra. Nº4452-1046-SE24 "PROG BCO SANGRE DIC Y ENE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-1046-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PROG BCO SANGRE DIC Y ENE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4452-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17631
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 33972
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA MATAQUITO
Razón Social PANIFICADORA DEL MAULE SPA
R.U.T. 76.753.706-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERIA MATAQUITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados225UnidadJUGO NÉCTAR DURAZNO 200 CC 10100060021De acuerdo a lo solicitado $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJUGO NÉCTAR NARANJA 200 CC 10100060018De acuerdo a lo solicitado $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
50131701
Leche o productos de mantequilla225UnidadLECHE SEMIDESCREMADA CHOCOLATADA 200 CC 10100000001De acuerdo a lo solicitado $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300
Total Neto $ 178.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.972
TOTAL OC $ 212.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.