Orden de Compra. Nº4452-124-AG25 "PROG ECONOMATO compra ágil: 4452-58-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PROG ECONOMATO compra ágil: 4452-58-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 85387,9
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL UNIVERSO
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y ASEO EL UNIVERSO SP
R.U.T. 77.481.519-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL UNIVERSO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartulina75UnidadCARTULINA COLOR 53 X 75 CM AMARILLA   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14121503
Cartulina10UnidadCARTON FORRADO 77 X 55 CM- 110   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14121503
Cartulina60UnidadCARTULINA COLOR 53 X 75 CM ROJA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14121503
Cartulina48UnidadCARTULINA COLOR 53 X 75 CM AZUL   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
14121503
Cartulina25UnidadCARTULINA BLANCA 110 X 77 CM   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14121503
Cartulina50UnidadCARTULINA COLOR 53 X 75 CM VERDECARTULINA COLOR 53 X 75 CM VERDE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara330UnidadCINTA EMBALAJE CAFE CINTA EMBALAJE CAFE $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950
31201505
Cinta adhesiva de doble cara200UnidadCINTA ADHESIVA 18 MM X 40 MT (PERMACEL-MASKING)CINTA ADHESIVA 18 MM X 40 MT (PERMACEL-MASKING) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara332UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.680 $ 162.680
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Cartulina10UnidadCARTULINA COLOR 53 X 75 CM NEGRA CARTULINA COLOR 53 X 75 CM NEGRA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 449.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.388
TOTAL OC $ 534.798


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.