Orden de Compra. Nº
4452-139-SE22
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PROG ALIMENTACION ABR-MAY-JUN 2022
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4452-139-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
PROG ALIMENTACION ABR-MAY-JUN 2022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4452-20-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento (Economato)
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LEY 21.289, del presupuesto 2021, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra e “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá ex
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
Curicó
Impuesto
1941372,5
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIGUEL ADOLFO
Razón Social
MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS
R.U.T.
7.234.614-9
Sucursal
MIGUEL ADOLFO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
200
Bolsa
ARROZ GRADO 2, 1 KILO
ARROZ GRADO 2, 1 KILO
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.000
$ 244.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
150
Bolsa
MAICENA 1 KG
MAICENA 1 KG
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
557
Bolsa
FIDEOS PASTINA (Fideos pastina, ojos de diuca o alfabeto, trigo duro seleccionado, formato 250 grs)
FIDEOS PASTINA 250 GRS OJO DE DIUCA Y ALFABETO MARCA CAROZZI X 48 UDS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 362.050
$ 362.050
50131701
Leche o productos de mantequilla
600
Bolsa
LECHE EN POLVO (Leche en polvo, 26% materia grasa. Formato 900 grs)
LECHE EN POLVO 26% MG 900 GRS MARCA CALO CAJA X 20 UDS
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060.000
$ 3.060.000
50201711
Té instantáneo
135
Bolsa
TE PARA PREPARAR (Hojas de té Orange pekoe formato de 250 gramos)
TE PARA PREPARAR ORANGE PEKOE 250 GRS SUPERIOR CAJA X 20 UDS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364.500
$ 364.500
50202310
Agua mineral
12000
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC (Agua tratada , aspecto cristalino, incoloro , no gasificada, pH entre 4,5 a 5,5 formato botella 500 ml)
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC MARCA CACHANTUN PACK X 12 UDS
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280.000
$ 5.280.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
432
Unidad
GALLETA SODA FAMILIAR (Cracker fino hecho de harina blanca, Formato 180 gr)
GALLETA SODA FAMILIAR 180 GRS MARCA COSTA CAJA X 24 UDS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.200
$ 367.200
Total Neto
$ 10.217.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.941.372
TOTAL OC
$ 12.159.122
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.