Orden de Compra. Nº4452-278-SE17 "FORMULARIOS 3er TRIMESTRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-278-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2017
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS 3er TRIMESTRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4452-12-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por disponibilidad de flujo de caja del servicio.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 581637,5
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Marcamps Limitada
Razón Social SOC DE COMUNICACIONES MARCAMPS LIMITADA
R.U.T. 78.878.150-4
Sucursal Sociedad Marcamps Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales20000UnidadUD. FICHAS CLÍNICAS. LEGAJAR PQTES, DE 500 UDS. 40120010744 DESPACHAR DE FORMA PARCIALIZADA: 10.000 Junio 10.000 AgostoUD. FICHAS CLÍNICAS LEGAJAR PQTES, DE 500 UDS. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
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Sobres especiales5000Unidad1 UD SOBRE T/SACO IMPRESO COLOR CAFE P/KRAFT 14*19 CM . LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS. 40100020048 UD SOBRE T/SACO IMPRESO COLOR CAFE P/KRAFT 14*19 CM . LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS. $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
44121505
Sobres especiales8000Unidad1 UD. SOBRE RX DE 36*44 CMS. PAPEL KRAF. LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS. 40100020045 UD. SOBRE RX DE 36*44 CMS. PAPEL KRAF. LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS. $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.000 $ 1.216.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales25BlockBLOCK 50/3 PEDIDO ENTREGA DE BODEGA FOLIO 0001 40108000001BLOCK 50/3 PEDIDO ENTREGA DE BODEGA FOLIO 0001 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250
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Impresión de papelería o formularios comerciales250BlockBLOCK RECETARIO DOSIS UNIT. FOLIADO (BLOCK 50/3) IND. TRAT. 40120000173BLOCK RECETARIO DOSIS UNIT. FOLIADO (BLOCK 50/3) IND. TRAT. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales8000UnidadTARJETA PROTOCOLO ANESTÉSICO CARTULINA BLANCA LEGAJAR X 500 UDS. 40120011458 TARJETA PROTOCOLO ANESTESICO CARTULINA BLANCA LEGAJAR X 500 UDS. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 3.061.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.638
TOTAL OC $ 3.642.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.