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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4452-278-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS 3er TRIMESTRE 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4452-12-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Por disponibilidad de flujo de caja del servicio.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 121 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
581637,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 121 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-06-2017 |
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Proveedor |
Sociedad Marcamps Limitada |
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Razón Social |
SOC DE COMUNICACIONES MARCAMPS LIMITADA
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R.U.T. |
78.878.150-4 |
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Sucursal |
Sociedad Marcamps Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20000 | Unidad | UD. FICHAS CLÍNICAS.
LEGAJAR PQTES, DE 500 UDS.
40120010744
DESPACHAR DE FORMA PARCIALIZADA:
10.000 Junio
10.000 Agosto | UD. FICHAS CLÍNICAS
LEGAJAR PQTES, DE 500 UDS. |
$ 38,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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44121505
| Sobres especiales | 5000 | Unidad | 1 UD SOBRE T/SACO IMPRESO COLOR CAFE P/KRAFT 14*19 CM .
LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS.
40100020048
| UD SOBRE T/SACO IMPRESO COLOR CAFE P/KRAFT 14*19 CM .
LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS.
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$ 88,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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44121505
| Sobres especiales | 8000 | Unidad | 1 UD. SOBRE RX DE 36*44 CMS. PAPEL KRAF.
LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS.
40100020045
| UD. SOBRE RX DE 36*44 CMS. PAPEL KRAF.
LEGAJAR EN CAJAS DE 500 UDS.
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$ 152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.216.000
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$ 1.216.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 25 | Block | BLOCK 50/3 PEDIDO ENTREGA DE BODEGA
FOLIO 0001
40108000001 | BLOCK 50/3 PEDIDO ENTREGA DE BODEGA
FOLIO 0001 |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.250
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$ 36.250
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 250 | Block | BLOCK RECETARIO DOSIS UNIT. FOLIADO (BLOCK 50/3) IND. TRAT.
40120000173 | BLOCK RECETARIO DOSIS UNIT. FOLIADO (BLOCK 50/3) IND. TRAT. |
$ 1.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 8000 | Unidad | TARJETA PROTOCOLO ANESTÉSICO CARTULINA BLANCA
LEGAJAR X 500 UDS.
40120011458
| TARJETA PROTOCOLO ANESTESICO CARTULINA BLANCA
LEGAJAR X 500 UDS. |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 3.061.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 581.638
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$ 3.642.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.