Orden de Compra. Nº
4452-28-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-2-LQ19
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4452-28-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-2-LQ19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4452-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento (Economato)
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 512
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LEY 21.289 del presupuesto 2021 glosa 2 asociado al subtitulo 22, Letra e “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
Curicó
Impuesto
3283163,14
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T.
78.809.560-0
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
120
Bidón
ACEITE VEGETAL 5 LITROS Cristal
ACEITE CRISTAL BIDÓN X 5 LT
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 888.000
$ 888.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
50
Bolsa
MERMELADA DURAZNO 1 KILO
MERMELADA MALLOA DURAZNO X 1 KG
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
50
Bolsa
MERMELADA DAMASCO 1 KILO
MERMELADA MALLOA DAMASCO X 1 KG
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
50171831
Salsas para cocinar
216
Bolsa
salsa de tomate 200 grs
SALSA SAN REMO SACHET X 200 GRS
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.048
$ 60.048
50101545
Verduras deshidratadas
210
Bolsa
CHUÑO 500 GRS Jacinto
CHUNO JACINTO X 500 GRS
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.840
$ 168.840
50171550
Especias o extractos
2
Bolsa
COMINO MOLIDO MARCO POLO X 1KL
COMINO MOLIDO MARCO POLO X 1KL
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar
540
Bolsa
FIDEOS CABELLO DE ANGEL 400 GRS
ACONCAGUA CABELLO ANGEL X 400 GRS
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.700
$ 218.700
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar
864
Bolsa
FIDEOS PASTINA,OJOS DIUCA 250 GRS
OJO DIUCA CAROZZI X 250 GRS
$ 481,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 415.584
$ 415.584
50221001
Granos de Legumbres
30
Bolsa
GARBANZOS 1 KILO
GARBANZO SIN PIEL AGRO X 1 KG
$ 3.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.820
$ 92.820
50221102
Harina de trigo
432
Bolsa
HARINA CRUDA SIN POLVO 1 KILO
HARINA MONT BLANC SPOLVO X 1 KG
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 393.984
$ 393.984
50131701
Leche o productos de mantequilla
480
Bolsa
LECHE EN POLVO 26% MG 900 GR
LECHE CALO POLVO 26% BOLSA X 900 GRS
$ 3.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.595.520
$ 1.595.520
50221001
Granos de Legumbres
30
Bolsa
LENTEJAS 1 KG
LENTEJAS 6MM AGRO X 1 KG
$ 1.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.170
$ 58.170
50202310
Agua mineral
11200
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS DESECHABLE 1.5 LITROS
MINERAL PUYEHUE PET SGAS X 1.5 LT
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.417.600
$ 6.417.600
50202310
Agua mineral
14400
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS DESECHABLE 500 cc
AGUA MINERAL SIN GAS DESECHABLE 500 cc
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.652.800
$ 6.652.800
50201713
Bolsitas de te
60
Caja
TE DE HIERBAS SURTIDAS EN BOLSITAS DE 20 UNIDADES
HIERBA SUP. SURTIDAS X 20 B
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
50181709
Suministros para el horno
30
Sobre
LEVADURA 125 GR
LEVADURA SAF INSTANTANEA X 125 GRS
$ 1.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.540
$ 54.540
Total Neto
$ 17.279.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.283.163
TOTAL OC
$ 20.562.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.