Orden de Compra. Nº4452-357-OC07 "INSUMOS DE ASEO 4452-94-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-357-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO 4452-94-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CCP 559. Favor despachar TODOS los productos en forma U R G E N T E (antes del 05 Junio),puesto en bodega de economato del hospital, en dia habil de 9:00 a 16:30 hrs... gracias...
Proveniente de Licitación 4452-94-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social Hospital Curicó
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Curicó
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna -1
Impuesto 154105,58
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
DETERGENTE RINSO OCEANO 400GR.768CajaDETERGENTE RINSO OCEANO 400GR.768 CAJAS X 400GRS DE DETERGENTE STANDARD PARA ROPA .Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: RINSO. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.232 $ 383.232
21101802
ATOMIZADOR VIRGINIA 500CC.18UnidadATOMIZADOR VIRGINIA 500CC.18 UND PULVERIZADOR MANUAL PLASTICO DE 1/2LT.(BOTELLA LISA) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
47131604
ESCOBA DE RAMAS (1COST.DOBLE/4SIMPLES)10UnidadESCOBA DE RAMAS (1COST.DOBLE/4SIMPLES)10 UD. ESCOBA DE RAMA.(DE BUENA CALIDAD).Indicar descripcion del producto. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131603
VIRUTILLA OLLA LANA FINA MEDIANA VIRUTEX330UnidadVIRUTILLA OLLA LANA FINA MEDIANA VIRUTEX330 UND. LANA DE ACERO O VIRUTILLA FINA.Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: VIRUTEX. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
47131603
ESPONJA BONOBRIL TRADICIONAL ANTIBAC.120UnidadESPONJA BONOBRIL TRADICIONAL ANTIBAC.120 UND ESPONJA ABRASIVA BONOBRIL.Favor indivar descripcion del producto, ejem., marca ref.,VIRUTEX. $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
53131608
JABON TOCADOR LUX 15GR.250UnidadJABON TOCADOR LUX 15GR.250 UDS. JABON EN MINIATURA DE 15GRS.Indicar descripcion del producto,marca de referncia: LUX. $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
52121602
SERVILLETA COCKTAIL BLANCA ELITE1560PaqueteSERVILLETA COCKTAIL BLANCA ELITE1560 PQTES X 50UD SERVILLETA COCTEL .Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: ELITE. $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.800 $ 241.800
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX72ParGUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX72 PARES GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS( 81/2) GRANDE.Marca referencia : VIRUTEX. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX96ParGUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX96 PARES GUANTES MEDIANOS AMARILLOS( 7 1/2) MEDIANOS.Marca referencia VIRUTEX. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO PEQUENO VIRUTEX72ParGUANTE LATEX MULTIUSO PEQUENO VIRUTEX72 PARES GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS( 7) PEQUEÑOS .Marca referencia VIRUTEX. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
Total Neto $ 811.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.106
TOTAL OC $ 965.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.