Orden de Compra. Nº
4452-357-OC07
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INSUMOS DE ASEO 4452-94-L107
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Curicó
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4452-357-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO 4452-94-L107
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CCP 559. Favor despachar TODOS los productos en forma U R G E N T E (antes del 05 Junio),puesto en bodega de economato del hospital, en dia habil de 9:00 a 16:30 hrs... gracias...
Proveniente de Licitación
4452-94-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento (Economato)
Razón Social
Hospital Curicó
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Curicó
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
-1
Impuesto
154105,58
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
DETERGENTE RINSO OCEANO 400GR.
768
Caja
DETERGENTE RINSO OCEANO 400GR.
768 CAJAS X 400GRS DE DETERGENTE STANDARD PARA ROPA .Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: RINSO.
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.232
$ 383.232
21101802
ATOMIZADOR VIRGINIA 500CC.
18
Unidad
ATOMIZADOR VIRGINIA 500CC.
18 UND PULVERIZADOR MANUAL PLASTICO DE 1/2LT.(BOTELLA LISA)
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
47131604
ESCOBA DE RAMAS (1COST.DOBLE/4SIMPLES)
10
Unidad
ESCOBA DE RAMAS (1COST.DOBLE/4SIMPLES)
10 UD. ESCOBA DE RAMA.(DE BUENA CALIDAD).Indicar descripcion del producto.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
47131603
VIRUTILLA OLLA LANA FINA MEDIANA VIRUTEX
330
Unidad
VIRUTILLA OLLA LANA FINA MEDIANA VIRUTEX
330 UND. LANA DE ACERO O VIRUTILLA FINA.Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: VIRUTEX.
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
47131603
ESPONJA BONOBRIL TRADICIONAL ANTIBAC.
120
Unidad
ESPONJA BONOBRIL TRADICIONAL ANTIBAC.
120 UND ESPONJA ABRASIVA BONOBRIL.Favor indivar descripcion del producto, ejem., marca ref.,VIRUTEX.
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
53131608
JABON TOCADOR LUX 15GR.
250
Unidad
JABON TOCADOR LUX 15GR.
250 UDS. JABON EN MINIATURA DE 15GRS.Indicar descripcion del producto,marca de referncia: LUX.
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
52121602
SERVILLETA COCKTAIL BLANCA ELITE
1560
Paquete
SERVILLETA COCKTAIL BLANCA ELITE
1560 PQTES X 50UD SERVILLETA COCTEL .Indicar descripcion del producto y marca de referencia,Ejem.: ELITE.
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.800
$ 241.800
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX
72
Par
GUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX
72 PARES GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS( 81/2) GRANDE.Marca referencia : VIRUTEX.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.560
$ 34.560
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX
96
Par
GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX
96 PARES GUANTES MEDIANOS AMARILLOS( 7 1/2) MEDIANOS.Marca referencia VIRUTEX.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.080
46181504
GUANTE LATEX MULTIUSO PEQUENO VIRUTEX
72
Par
GUANTE LATEX MULTIUSO PEQUENO VIRUTEX
72 PARES GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS( 7) PEQUEÑOS .Marca referencia VIRUTEX.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.560
$ 34.560
Total Neto
$ 811.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.106
TOTAL OC
$ 965.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.