Orden de Compra. Nº
4452-596-SE19
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OC DESDE 4452-6-R118 PROGRAMACION DIC-ENE (FORMULARIOS)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4452-596-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 4452-6-R118 PROGRAMACION DIC-ENE (FORMULARIOS)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4452-6-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento (Economato)
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LEY 21.125, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
Curicó
Impuesto
163732,5
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imprenta Tauro Curicó
Razón Social
RAMON CONCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.729.830-5
Sucursal
Imprenta Tauro Curicó
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
20
Unidad no definida
CIERRE CASO AUGE 100 HJ DESPACHO TOTAL ABRIL
CIERRE CASO AUGE 100 HJ
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
30
Unidad no definida
COMPROBANTE DE CAJA (GASTOS MENORES) ENTREGA EN ABRIL
COMPROBANTE DE CAJA (GASTOS MENORES)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
450
Unidad no definida
ORDEN URGENCIA INMEDIATA AMARILLO 100X1 EXAMEN 150 UNIDADES LA 1 SEMANA DE CADA MES; ABRIL, MAYO Y JUNIO
ORDEN URGENCIA INMEDIATA AMARILLO 100X1 EXAMEN
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 355.500
$ 355.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
25
Block
EXAMEN DE..., BLOCK 100X1, LABORATORIO DESPACHO PRIMERA SEMANA DE ABRIL
EXAMEN DE..., BLOCK 100X1, LABORATORIO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
100
Block
FORMULARIO CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PACIENTE GES AUTOCOPIATIVO 50 X 2 DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGA
FORMULARIO CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PACIENTE GES AUTOCOPIATIVO 50 X 2
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
90
Block
INGRESO ENFERMERÍA 100 HJ DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGA
INGRESO ENFERMERÍA 100 HJ
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
10
Unidad
CONTROL CLÍNICO UCI E INDICACIONES MODIFICADO DESPACHO TOTAL EN MAYO
CONTROL CLÍNICO UCI E INDICACIONES MODIFICADO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 861.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.732
TOTAL OC
$ 1.025.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.