Orden de Compra. Nº4452-596-SE19 "OC DESDE 4452-6-R118 PROGRAMACION DIC-ENE (FORMULARIOS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-596-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 4452-6-R118 PROGRAMACION DIC-ENE (FORMULARIOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4452-6-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15245
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.125, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 163732,5
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Tauro Curicó
Razón Social RAMON CONCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.729.830-5
Sucursal Imprenta Tauro Curicó
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales20Unidad no definidaCIERRE CASO AUGE 100 HJ DESPACHO TOTAL ABRILCIERRE CASO AUGE 100 HJ $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales30Unidad no definidaCOMPROBANTE DE CAJA (GASTOS MENORES) ENTREGA EN ABRILCOMPROBANTE DE CAJA (GASTOS MENORES) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales450Unidad no definidaORDEN URGENCIA INMEDIATA AMARILLO 100X1 EXAMEN 150 UNIDADES LA 1 SEMANA DE CADA MES; ABRIL, MAYO Y JUNIOORDEN URGENCIA INMEDIATA AMARILLO 100X1 EXAMEN $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.500 $ 355.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales25BlockEXAMEN DE..., BLOCK 100X1, LABORATORIO DESPACHO PRIMERA SEMANA DE ABRILEXAMEN DE..., BLOCK 100X1, LABORATORIO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
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Impresión de papelería o formularios comerciales100BlockFORMULARIO CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PACIENTE GES AUTOCOPIATIVO 50 X 2 DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGAFORMULARIO CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PACIENTE GES AUTOCOPIATIVO 50 X 2 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales90BlockINGRESO ENFERMERÍA 100 HJ DESPACHO A SOLICITUD DE BODEGAINGRESO ENFERMERÍA 100 HJ $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales10UnidadCONTROL CLÍNICO UCI E INDICACIONES MODIFICADO DESPACHO TOTAL EN MAYOCONTROL CLÍNICO UCI E INDICACIONES MODIFICADO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 861.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.732
TOTAL OC $ 1.025.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.