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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4452-641-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS DE COLACION (OC DESDE 4452-14-LE23) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4452-14-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 121 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
27604,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 121 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XIMENA JOHANNA CUMINAO MUNOZ |
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Razón Social |
XIMENA JOHANNA CUMINAO MUNOZ
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R.U.T. |
14.551.783-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
XIMENA JOHANNA CUMINAO MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 44 | Unidad | CAJAS DE COLACIONES QUE DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: 1 Café en sobre, 1 Té en sobre, Azúcar en sachet, Stevia en sachet, Jugo néctar 200 ml (variedad de sabores), Sándwich tipo pan de molde o tapadito (jamón/queso o ave mayo), Galleta de avena con chips de | Especificaciones en documento adjunto Detalle oferta técnica |
$ 3.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.288
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$ 145.288
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Total Neto
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$ 145.288
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.605
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$ 172.893
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.