Orden de Compra. Nº4452-652-SE14 "PAÑUELOS DESECHABLES-KODAK "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-652-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2014
Nombre de la Orden de Compra PAÑUELOS DESECHABLES-KODAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 8139,6
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emed Limitada
Razón Social COMERCIAL EMED SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.502.220-7
Sucursal Emed Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos2TuboPAÑITOS HUMEDOS "SCREEN CLEANER WIPES" 50 UN SCREEN CLEANERS WIPES, MIN-R - KODAK $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
Total Neto $ 42.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.140
TOTAL OC $ 50.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.