Orden de Compra. Nº4452-784-AG25 "FDR 541 - PROYECTO PARTICIPATIVO 2025 - ENSEÑANDO EL NEW COM EN LA COMUNICAD /Compra ágil: 4452-694-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-784-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra FDR 541 - PROYECTO PARTICIPATIVO 2025 - ENSEÑANDO EL NEW COM EN LA COMUNICAD /Compra ágil: 4452-694-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ N° 1890
Comuna Curicó
Impuesto 287599,2
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ N° 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Riquelme
Razón Social RIQUELME Y ZUÑIGA SPA
R.U.T. 77.540.136-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Riquelme
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering340UnidadLeche en caja 200 ml, sin Lactosa y descremada, con sabor   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.360 $ 171.360
90101603
Servicios de catering340UnidadBarra Protéica 15 grs, Tipo Wild Protein o similar   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
90101603
Servicios de catering340UnidadAgua mineral sin gas 500 ml. Benedictino o similar baja en sodio   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.480 $ 228.480
90101603
Servicios de catering340UnidadBrownie Chocolate-Maní 62 grs. Individual   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.760 $ 242.760
90101603
Servicios de catering340UnidadMix de frutos secos 30 grs. Individual tipo Frutisa o similar   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600
90101603
Servicios de catering340UnidadChocolate 30 grs. Individual tipo Sanhe Nuss o similar Chocolate 30 grs. Individual tipo Sanhe Nuss o similar $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.480 $ 228.480
Total Neto $ 1.513.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.599
TOTAL OC $ 1.801.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.