Orden de Compra. Nº4452-852-AG25 "COLACIONES CLUB DEPORTIVO / 4452-756-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-852-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CLUB DEPORTIVO / 4452-756-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14579 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 9937,95
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cacegal LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CACERES GALVEZ LIMITADA
R.U.T. 77.640.271-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cacegal LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral15Unidadagua mineral 600cc SIN GAS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50221202
Cereales en barra15UnidadBarra de cereal de 20gr  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50202301
Agua15Unidadagua rehidratante   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.175 $ 14.175
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadCHOCMAN  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSA POLIETILENO 25X38 TRANSPARENTE  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS MINI SABORESGALLETAS MINI SABORES $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.065
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETON AVENA 40 GRGALLETON AVENA 40 GR $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadLECHE SEMI DESCREMADA 200 CC SABORESLECHE SEMI DESCREMADA 200 CC SABORES $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.125 $ 7.125
50101634
Fruta fresca15UnidadPLATANOPLATANO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
Total Neto $ 52.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.938
TOTAL OC $ 62.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.