Orden de Compra. Nº4452-901-AG24 "PROG MEDICINA FISICA DICIEMBRE-Compra ágil: 4452-785-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-901-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PROG MEDICINA FISICA DICIEMBRE-Compra ágil: 4452-785-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 937
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 317680
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA LAS TORRES SPA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LAS TORRES SPA
R.U.T. 77.351.047-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA LAS TORRES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151703
Hilo de poliéster45UnidadHILO BLANCO DE POLIESTER 5000 YARDAS HILO BLANCO DE POLIESTER 5000 YARDAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
11151703
Hilo de poliéster15UnidadHILO NEGRO DE POLIESTER 5000 YARDAS HILO NEGRO DE POLIESTER 5000 YARDAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
23121612
Agujas para máquina de coser180UnidadAGUJAS PARA MÁQUINA DE COSER ( 130-705H) AGUJAS PARA MÁQUINA DE COSER ( 130-705H) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
53141506
Cierres160UnidadCIERRES DE 5 CM COLOR NEGRO CIERRES DE 5 CM COLOR NEGRO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
53141506
Cierres160UnidadCIERRRES 2,5 ANCHO X LARGO 10 CMS (NEGRO) CIERRRES 2,5 ANCHO X LARGO 10 CMS (NEGRO) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 1.672.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.680
TOTAL OC $ 1.989.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.010.745-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.