Orden de Compra. Nº4452-93-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-6-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4452-93-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-6-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4452-6-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento (Economato)
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 27455
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Fernando Pérez Varela
Razón Social JOSE FERNANDO PEREZ VARELA
R.U.T. 9.240.586-9
Sucursal José Fernando Pérez Varela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales170UnidadBLOCK DE RECETA PRE IMPRESA PARA PABELLÓN DE OPERACIONES 170 UNIDADES MENSUALES, CONSUMO MES DE MARZOBLOCK DE RECETA PRE IMPRESA PARA PABELLÓN DE OPERACIONES 170 UNIDADES MENSUALES, CONSUMO MES DE MARZO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
Total Neto $ 144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.455
TOTAL OC $ 171.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.