Orden de Compra. Nº4454-1105-SE18 "COLACIONES - OFICINA DE DEPORTES - DIDECO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-1105-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - OFICINA DE DEPORTES - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 30700,2
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio30UnidadCOLACIÓN N°6 CONSISTE EN LO SIGUIENTE;2 BEBIDA ZERO DE 500 ML CCU,2 BARRA CEREAL DE 19 GRS ARCOR,2 GALLETA DE AVENA DE 100 GRS ARCOR,1 MIX FRUTOS SECOS DE 150 GRS ARTESANAL Y 1 PAQUETE MANÍ SIN SAL DE 180 GRS ARTESANAL COLACIÓN N°6 CONSISTE EN LO SIGUIENTE;2 BEBIDA ZERO DE 500 ML CCU,2 BARRA CEREAL DE 19 GRS ARCOR,2 GALLETA DE AVENA DE 100 GRS ARCOR,1 MIX FRUTOS SECOS DE 150 GRS ARTESANAL Y 1 PAQUETE MANÍ SIN SAL DE 180 GRS ARTESANAL $ 5.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.580 $ 161.580
Total Neto $ 161.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.700
TOTAL OC $ 192.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.