Orden de Compra. Nº
4454-1198-SE19
"
ALIMENTOS - CAPACITACION Y APOYO A ORGANIZACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-1198-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - CAPACITACION Y APOYO A ORGANIZACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
238768,06
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
34
Bolsa
CALUGAS DE LECHE TIPO SUNNY DE 400 GRS
CALUGAS DE LECHE TIPO SUNNY DE 400 GRS
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.016
$ 62.016
50201711
Té instantáneo
17
Caja
TE LIPTON DE 50 BOLSITAS
TE LIPTON DE 50 BOLSITAS
$ 2.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.942
$ 42.942
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
17
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DE 400 ML
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA DE 400 ML
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.345
$ 64.345
50202310
Agua mineral
170
Unidad
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTS
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTS
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.140
$ 160.140
50202303
Jugos y néctar concentrados
170
Unidad
NECTAR DE DIVERSOS SABORES DE 1.5 LTS
NECTAR DE DIVERSOS SABORES DE 1.5 LTS
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.690
$ 179.690
50202311
Bebidas
85
Unidad
BEBIDA DE 3 LITROS TIPO COCA COLA, FANTA, SPRITE
BEBIDA DE 3 LITROS TIPO COCA COLA, FANTA, SPRITE
$ 2.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.020
$ 171.020
50201706
Café
17
Tarro
CAFE TRADICIONAL NESCAFE DE 170 GRS
CAFE TRADICIONAL NESCAFE DE 170 GRS
$ 3.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.654
$ 65.654
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
17
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.821
$ 13.821
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
102
Paquete
MALVAS DE 120 GRS
MALVAS DE 120 GRS
$ 1.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.478
$ 182.478
50101717
Semillas o frutos secos pelados
68
Paquete
MANI SALADO DE 180 GRS
MANI SALADO DE 180 GRS
$ 848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.664
$ 57.664
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
68
Paquete
PAPAS FRITAS DE 400 GRS
PAPAS FRITAS DE 400 GRS
$ 2.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.604
$ 156.604
50181905
Galletas dulces o pastelitos
170
Paquete
GALLETAS CHOCOLATE, LIMON, CHOCO CHIPS ETC. DE 140 GRS
GALLETAS CHOCOLATE, LIMON, CHOCO CHIPS ETC. DE 140 GRS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.300
$ 100.300
Total Neto
$ 1.256.674
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.768
TOTAL OC
$ 1.495.442
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.