Orden de Compra. Nº4454-1199-MC18 "VASOS Y OTROS - PROG A.M. DESPIDEN EL AÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-1199-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra VASOS Y OTROS - PROG A.M. DESPIDEN EL AÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 62842,5
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.539.900-5
Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos1300UnidadPLATOS DE CARTON DE 18 CMS DE DIAMTEROPLATOS DE CARTON DE 18 CMS DE DIAMTERO $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.300 $ 53.300
52151704
Cucharas domésticas500UnidadCUCHARAS PLASTICAS DE CAFECUCHARAS PLASTICAS DE CAFE $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
48101903
Vasos de servicio1800UnidadVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE 250 CCVASOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE 250 CC $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
48101903
Vasos de servicio3500UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLE DE 250 CCVASOS TERMICOS DESECHABLE DE 250 CC $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
48101915
Bandejas de servicio150UnidadBANDEJA DE CARTON CON BLONDA DE 30 CMS DE DIAMETROBANDEJA DE CARTON CON BLONDA DE 30 CMS DE DIAMETRO $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
14111705
Servilletas de papel100PaqueteSERVILLETAS ELIT DE 50 UNIDSERVILLETAS ELIT DE 50 UNID $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 330.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.842
TOTAL OC $ 393.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.