Orden de Compra. Nº
4454-132-SE20
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ALIMENTOS - PROGRAMA SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-132-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - PROGRAMA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
26550,03
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
EMPANADAS DE COCTEL X 100 UNIDADES
EMPANADAS DE COCTEL X 100 UNIDADES
$ 28.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.258
$ 28.258
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA AMOR PARA 30 PERSONAS
TORTA AMOR PARA 30 PERSONAS
$ 34.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.243
$ 34.243
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTS
AGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTS
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTS
AGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTS
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.420
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
1
Unidad
TAPADITOS PITUCOS X 100 UNIDADES
TAPADITOS PITUCOS X 100 UNIDADES
$ 26.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.974
$ 26.974
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
JUGOS SABORES SURTIDOS WATTS DE 1.5 LTS
JUGOS SABORES SURTIDOS WATTS DE 1.5 LTS
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.342
$ 6.342
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS OBLEA DIVERSOS SABORES DE 140 GRS
GALLETAS OBLEA DIVERSOS SABORES DE 140 GRS
$ 1.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.050
$ 11.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS DE 100 GRS
GALLETAS CRIOLLITAS DE 100 GRS
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.270
$ 10.270
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS TRITON, KUKY, DE 120 GRS
GALLETAS TRITON, KUKY, DE 120 GRS
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
Total Neto
$ 139.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.550
TOTAL OC
$ 166.287
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.