Orden de Compra. Nº4454-132-SE20 "ALIMENTOS - PROGRAMA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-132-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - PROGRAMA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 26550,03
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1UnidadEMPANADAS DE COCTEL X 100 UNIDADESEMPANADAS DE COCTEL X 100 UNIDADES $ 28.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.258 $ 28.258
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA AMOR PARA 30 PERSONASTORTA AMOR PARA 30 PERSONAS $ 34.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.243 $ 34.243
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTSAGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTS $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTSAGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.6 LTS $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadTAPADITOS PITUCOS X 100 UNIDADESTAPADITOS PITUCOS X 100 UNIDADES $ 26.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.974 $ 26.974
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJUGOS SABORES SURTIDOS WATTS DE 1.5 LTSJUGOS SABORES SURTIDOS WATTS DE 1.5 LTS $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.342 $ 6.342
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS OBLEA DIVERSOS SABORES DE 140 GRSGALLETAS OBLEA DIVERSOS SABORES DE 140 GRS $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS CRIOLLITAS DE 100 GRSGALLETAS CRIOLLITAS DE 100 GRS $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.270 $ 10.270
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS TRITON, KUKY, DE 120 GRSGALLETAS TRITON, KUKY, DE 120 GRS $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
Total Neto $ 139.737
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.550
TOTAL OC $ 166.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.