Orden de Compra. Nº
4454-261-SE21
"
ALIMENTOS - GASTOS DE REPRESENTACIÓN -ALCALDIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-261-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - GASTOS DE REPRESENTACIÓN -ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-74-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
22520,13
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
1
Caja
TE LIPTON
TE LIPTON
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETA
PAQUETE DE SERVILLETA
$ 1.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.170
$ 15.170
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 500 CC
AGUA MINERAL CON GAS DE 500 CC
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS
AGUA MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA COCA COLA INDIVIDUAL
BEBIDA COCA COLA INDIVIDUAL
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.110
$ 8.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS COSTA SURTIDAS (LIMON , MANTEQUILLA) DE 140 GRS.
GALLETAS COSTA SURTIDAS (LIMON , MANTEQUILLA) DE 140 GRS.
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.870
$ 5.870
10151535
Semillas o almácigos de maní
10
Unidad
MANI SALADO
MANI SALADO
$ 1.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.450
$ 10.450
50161510
Sacarina o sucralosa
6
Unidad
ENDULZANETE TABLETAS DAYLIS
ENDULZANETE TABLETAS DAYLIS
$ 2.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.574
$ 17.574
50201708
Bebidas de Café
2
Tarro
TARROS DE CAFE NESCAFE DE 170 GRS.
TARROS DE CAFE NESCAFE DE 170 GRS.
$ 4.223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.446
$ 8.446
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.787
$ 2.787
10161905
Ramitas y tallos secos
10
Paquete
RAMITAS QUESO O SALADAS DE 250 GRS
RAMITAS QUESO O SALADAS DE 250 GRS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
10161905
Ramitas y tallos secos
10
Paquete
PAPAS FRITAS DE 250 GRS
PAPAS FRITAS DE 250 GRS
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
Total Neto
$ 118.527
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.520
TOTAL OC
$ 141.047
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.