Orden de Compra. Nº4454-281-SE19 "ALIMENTOS - ACTIVIDAD MUNICIPAL -DEDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-281-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - ACTIVIDAD MUNICIPAL -DEDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 22868,4
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral50UnidadAGUA MINERAL SABORIZADAS DE 500 ccAGUA MINERAL SABORIZADAS DE 500 cc $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
90101604
Concesionarios de casino de comida40UnidadCOLACIONES Nº 3 QUE CONTIENEN 1 barra cereal de 19 grs arcor ,1 compota de fruta doy pack de 90 grs vivo, Jugo en cajita de 200 ml sin azúcar vivo, 1 paq mani de 180 grs artesanal. Se requieren 20 para el 01.03.2019 y 20 para el 02.03.2019 COLACIONES Nº 3 QUE CONTIENEN 1 barra cereal de 19 grs arcor ,1 compota de fruta doy pack de 90 grs vivo, Jugo en cajita de 200 ml sin azúcar vivo, 1 paq mani de 180 grs artesanal. Se requieren 20 para el 01.03.2019 y 20 para el 02.03.2019 $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.560 $ 82.560
Total Neto $ 120.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.868
TOTAL OC $ 143.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.