Orden de Compra. Nº
4454-3-SE22
"
MATERIAL DE CONSTRUCCION - DEPENDENCIAS MUNICIPALE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-3-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE CONSTRUCCION - DEPENDENCIAS MUNICIPALE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-62-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE 351, HUALQUI
Comuna
Hualqui
Impuesto
52046,13
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE 351, HUALQUI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BernardaC
Razón Social
bernarda cecilia alcacibar morales
R.U.T.
12.526.964-8
Sucursal
BernardaC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
1
Bolsa
TORNILLOS PARA TARUGOS 6MM DE 100 UNIDADES
TORNILLOS PARA TARUGOS 6MM DE 100 UNIDADES
$ 1.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.804
$ 1.804
31162003
Clavos de acabado
2
Bolsa
CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 3", BOLSA DE 1 KG.
CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 3", BOLSA DE 1 KG.
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.672
$ 5.672
31162003
Clavos de acabado
2
Bolsa
CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 4", BOLSA DE 1 KG.
CLAVOS ACERO CORRIENTE DE 4", BOLSA DE 1 KG.
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.672
$ 5.672
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO DE 18"
RODILLO DE CHIPORRO DE 18"
$ 8.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.168
$ 8.168
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
RODILLO POLIESTER 18"
RODILLO POLIESTER 18"
$ 6.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.239
$ 6.239
30161509
Tablero de yeso
3
Plancha
PLANCHA YESO CARTON DE 10 MM
PLANCHA YESO CARTON DE 10 MM
$ 7.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.783
$ 21.783
86131502
Pintura
3
Tineta
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
PINTURA LATEX COLOR BLANCO
$ 74.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.589
$ 224.589
Total Neto
$ 273.927
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.046
TOTAL OC
$ 325.973
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.