Orden de Compra. Nº4454-311-AG24 "INSUMOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-311-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 64410
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANÍA MUÑOZ GUTIÉRREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación1000UnidadVasos de plumavit Vasos de plumavit $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
41123401
Vasos de dosificación1000UnidadVasos plásticos para líquidos fríosVasos de plumavit $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
41123402
Cucharas de dosificación1000UnidadCucharas plásticas para caféCucharas plásticas para café $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52151703
Tenedores domésticos1000UnidadTenedores de plásticos para tortaTenedores de plásticos para torta $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
48101615
Lavaplatos de uso comercial1000UnidadPlatos plásticos para tortaPlatos plásticos para torta $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
Total Neto $ 339.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.410
TOTAL OC $ 403.410


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.354.567-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.640.561-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.881.201-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.