Orden de Compra. Nº
4454-36-SE19
"
ALIMENTOS - FERIA COSTUMBRISTA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-36-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - FERIA COSTUMBRISTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
638586,2
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
15
Unidad no definida
TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS
TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.850
$ 56.850
50202310
Agua mineral
36
Unidad no definida
AGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTS
AGUA MINERAL GASIFICADA DE 1.6 LTS
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.868
$ 23.868
50202303
Jugos y néctar concentrados
40
Unidad no definida
NECTAR SABORES DIVERSOS DE 1.5 LTS
NECTAR SABORES DIVERSOS DE 1.5 LTS
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.480
$ 41.480
50201713
Bolsitas de te
6
Caja
CAJA DE TE LIPTON DE 100 BOLSITAS
CAJA DE TE LIPTON DE 100 BOLSITAS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.692
90101604
Concesionarios de casino de comida
1190
Unidad
COLACIONES Nº 3 QUE CONTIENEN 1 barra cereal de 19 grs arcor ,1 compota de fruta doy pack de 90 grs vivo, Jugo en cajita de 200 ml sin azúcar vivo, 1 paq mani de 180 grs artesanal
COLACIONES Nº 3 QUE CONTIENEN 1 barra cereal de 19 grs arcor ,1 compota de fruta doy pack de 90 grs vivo, Jugo en cajita de 200 ml sin azúcar vivo, 1 paq mani de 180 grs artesanal
$ 2.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.456.160
$ 2.456.160
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
400
Unidad
HELADOS DE AGUA PALETA DE DIVERSOS SABORES
HELADOS DE AGUA PALETA DE DIVERSOS SABORES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
50202310
Agua mineral
300
Unidad
AGUA MINERAL SABORIZADAS DE 500 cc
AGUA MINERAL SABORIZADAS DE 500 cc
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.800
$ 226.800
50202310
Agua mineral
200
Unidad
AGUA SABORIZADA SIN GAS DE 1.5 LTS
AGUA SABORIZADA SIN GAS DE 1.5 LTS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.800
$ 184.800
50202310
Agua mineral
450
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC
AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.750
$ 222.750
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
10
kilogramo
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
Total Neto
$ 3.360.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 638.586
TOTAL OC
$ 3.999.566
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.