Orden de Compra. Nº
4454-471-SE14
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ALIMENTOS - CUENTA PUBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-471-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - CUENTA PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
Proveniente de Licitación
4454-97-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
20414,17
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201707
Sustitutos de Café
2
Caja
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS LIPTON
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS LIPTON
$ 2.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.528
$ 5.528
48101903
Vasos de servicio
400
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLE
VASOS PLASTICOS DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202311
Bebidas
20
Unidad
BEBIDAS CCU DE 3 LITROS ( BILZ, KEN, PAP Y PEPSI)
BEBIDAS CCU DE 3 LITROS ( BILZ, KEN, PAP Y PEPSI)
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.080
$ 30.080
48101903
Vasos de servicio
400
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad
JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS (SABORES PIÑA, DURAZNO Y FRUTILLA)
JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS (SABORES PIÑA, DURAZNO Y FRUTILLA)
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
50201709
Café instantáneo
5
Tarro
NESCAFE DE 170 GRS
NESCAFE DE 170 GRS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.345
$ 16.345
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
52121602
Servilletas
10
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Total Neto
$ 107.443
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.414
TOTAL OC
$ 127.857
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.