Orden de Compra. Nº4454-471-SE14 "ALIMENTOS - CUENTA PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-471-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CUENTA PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
Proveniente de Licitación 4454-97-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 20414,17
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201707
Sustitutos de Café2CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS LIPTONCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS LIPTON $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528
48101903
Vasos de servicio400UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLEVASOS PLASTICOS DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS CCU DE 3 LITROS ( BILZ, KEN, PAP Y PEPSI)BEBIDAS CCU DE 3 LITROS ( BILZ, KEN, PAP Y PEPSI) $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
48101903
Vasos de servicio400UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadJUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS (SABORES PIÑA, DURAZNO Y FRUTILLA)JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS (SABORES PIÑA, DURAZNO Y FRUTILLA) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
50201709
Café instantáneo5TarroNESCAFE DE 170 GRSNESCAFE DE 170 GRS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar5kilogramoAZUCARAZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 107.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.414
TOTAL OC $ 127.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.