Orden de Compra. Nº4454-503-SE09 "MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS - DOM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-503-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS - DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-88-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 58824,38
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2" CODIGO 752924BROCHA 2" CODIGO 752924 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
23171535
Puntas de corte o soldadura10UnidadDISCO CORTE METAL7 codigo 720186DISCO CORTE METAL7 codigo 720186 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
23171509
Soldadura5kilogramoELECTRODO 6011 3/32 codigo 131490ELECTRODO 6011 3/32 codigo 131490 $ 2.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.865 $ 14.865
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroAGUARRAS MINERAL CODIGO 430676AGUARRAS MINERAL CODIGO 430676 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroANTICORROSIVO E/NEGRO codigo 481599ANTICORROSIVO E/NEGRO codigo 481599 $ 7.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.357 $ 7.357
11101712
Aleación ferrosa60TiraFE CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS codigo 729256FE CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS codigo 729256 $ 4.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.020 $ 268.020
Total Neto $ 309.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.824
TOTAL OC $ 368.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.