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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4454-535-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS - MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4454-31-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Freire 351 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Facturación |
FREIRE N°351 |
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Comuna |
Hualqui
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Impuesto |
140547,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FREIRE N°351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nestor Kother |
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Razón Social |
NESTOR KOTHER Y CIA LTDA
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R.U.T. |
89.313.700-9 |
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Sucursal |
Nestor Kother |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161722
| Tuercas de unión | 6 | Unidad | UNION STORZ DE 2" | UNION STORZ DE 2" |
$ 10.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.200
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$ 61.200
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31161701
| Tuercas de anclaje | 1 | Unidad | TUERCA STORZ DE 2" Y 5 HILOS | TUERCA STORZ DE 2" Y 5 HILOS |
$ 22.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.800
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40142008
| Mangueras para agua | 60 | Metro Lineal | MANGUERA DE BOMBERO TIPO GOMTEX DE 2" | MANGUERA DE BOMBERO TIPO GOMTEX DE 2" |
$ 9.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576.000
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$ 576.000
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86131502
| Pintura | 3 | Tineta | TINETAS DE SIPALINA C-10 ROJO COLOCIAL | TINETAS DE SIPALINA C-10 ROJO COLOCIAL |
$ 26.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.725
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$ 79.725
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Total Neto
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$ 739.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.548
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$ 880.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.