Orden de Compra. Nº
4454-57-SE19
"
ALIMENTOS - PROGRAMA APOYO A LAS VIVIENDAS TUTELADAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-57-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - PROGRAMA APOYO A LAS VIVIENDAS TUTELADAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
20394,41
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
2
Bolsa
MANI S/SAL DE 180 GRS
MANI S/SAL DE 180 GRS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
5
Bolsa
GOMITAS FRUGELE (100 UNIDADES) DE 430 GRS
GOMITAS FRUGELE (100 UNIDADES) DE 430 GRS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
50201711
Té instantáneo
4
Caja
TE LIPTON DE 100 BOLSITAS NEGRO
TE LIPTON DE 100 BOLSITAS NEGRO
$ 4.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.636
$ 16.636
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
NESCAFE TRADICIONAL DE 170 GRS
NESCAFE TRADICIONAL DE 170 GRS
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.370
$ 11.370
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Tarro
LECHE ENTERA INSTANTANEA DE 1.6 KILOS
LECHE ENTERA INSTANTANEA DE 1.6 KILOS
$ 8.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.269
$ 8.269
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
CAFE NESCAFE DESCAFEINADO DE 170 GRS
CAFE NESCAFE DESCAFEINADO DE 170 GRS
$ 4.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.107
$ 13.107
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Tarro
MILO DE 700 GRS
MILO DE 700 GRS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
50192110
Nueces o frutos secos
1
kilogramo
NUECES
NUECES
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
kilogramo
ALMENDRAS
ALMENDRAS
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
50181903
Galletas simples saladas
10
Paquete
GALLETAS AVENA SABORES DE 180 GRS
GALLETAS AVENA SABORES DE 180 GRS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
50181903
Galletas simples saladas
10
Paquete
GALLETAS DE AVENA SIN AZUCAR DE 100 GRS
GALLETAS DE AVENA SIN AZUCAR DE 100 GRS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
Total Neto
$ 107.339
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.394
TOTAL OC
$ 127.733
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.