|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4454-767-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION - DIDEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|
|
R.U.T. |
69.150.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
FREIRE N°351 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|
|
R.U.T. |
69.150.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
FREIRE N°351 |
|
Comuna |
Hualqui
|
|
Impuesto |
39425 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FREIRE N°351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DESARMADURIA BIOBIO |
|
Razón Social |
DESARMADURIA BIOBIO SPA
|
|
R.U.T. |
76.589.363-1 |
|
Sucursal |
DESARMADURIA BIOBIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25173805
| Diferenciales | 6 | Unidad | Diferencial 2*25 | Diferencial 2*25 |
$ 18.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.400
|
$ 110.400
|
14121505
| Tableros de fibra | 5 | Unidad | Tablero 4 módulos | Tablero 4 módulos |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.500
|
$ 42.500
|
24121506
| Cajas conductivas | 7 | Unidad | Caja estanco 100*100 | Caja estanco 100*100 |
$ 7.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.600
|
$ 54.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 207.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.425
|
|
$ 246.925
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.