Orden de Compra. Nº
4454-777-SE14
"
ALIMENTOS - GASTOS DE REPRESENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-777-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - GASTOS DE REPRESENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
Proveniente de Licitación
4454-97-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
39580,8
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201709
Café instantáneo
5
Tarro
NESCAFE DE 170 GRS
NESCAFE DE 170 GRS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.345
$ 16.345
50201709
Café instantáneo
5
Caja
CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CEYLAN PREMIUN
CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS CEYLAN PREMIUN
$ 2.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.475
$ 14.475
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGOS WATTS DE 1.5 LTS
JUGOS WATTS DE 1.5 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
48101903
Vasos de servicio
300
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
GALLETAS OBLEA
GALLETAS OBLEA
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.825
$ 16.825
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.825
$ 16.825
52121602
Servilletas
2
Pack
MANGAS DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES
MANGAS DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
60101810
Platillos
400
Unidad
PLATILLOS PARA TORTA DESECHABLE
PLATILLOS PARA TORTA DESECHABLE
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
TENEDORES PLASTICOS PARA TORTA
TENEDORES PLASTICOS PARA TORTA
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
48101903
Vasos de servicio
200
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50202311
Bebidas
20
Unidad
BEBIDAS DE 3 LTS (COCACOLA, FANTA Y SPRAY)
BEBIDAS DE 3 LTS (COCACOLA, FANTA Y SPRAY)
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
Total Neto
$ 208.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.581
TOTAL OC
$ 247.901
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.