Orden de Compra. Nº4454-781-AG24 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS - DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-781-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS - DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no cumplió con el plazo ofertado 24 hrs. por lo que se termina el contrato. ( se pagará solo el servicio prestado y se aplicará multa por no cumplimiento). Anteriormente el día 18 de diciembre se contacta indicándole la urgencia del servicio y se compromete a realizarlo el mismo día. Llegó solo un camión y no continuó con la limpieza. Se intenta contactar sin respuesta.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación CALLE FREIRE 351, HUALQUI
Comuna Hualqui
Impuesto 564300
Dirección de Envío de la Factura CALLE FREIRE 351, HUALQUI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Sam
Razón Social FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
R.U.T. 17.339.555-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-Sam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101609
Camiones para manipulación de barro y aguas residuales1UnidadSERVICIO DE EXTRACCION DE 160 M3 DE AGUAS SERVIDAS A TRAVES DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA EL SECTOR NUEVO AMANECER LOCALIDAD DE TALCAMAVIDA FOSA 1 Y 2, ADEMAS DE 200M2 DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SANITIZACION   $ 2.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.000 $ 2.970.000
Total Neto $ 2.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 564.300
TOTAL OC $ 3.534.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.237.604-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.353.988-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.818.735-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.830.706-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.