Orden de Compra. Nº4454-783-SE21 "ALIMENTOS - PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL - DIDEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-783-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL - DIDEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-74-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 66606,4
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral35BotellaAGUA MINERAL CON GAS 500 MLAGUA MINERAL CON GAS 500 ML $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50202304
Jugos y néctar envasados35BotellaNECTAR INDIVIDUAL SABORES TETRA SIN AZUCAR 200 ML.NECTAR INDIVIDUAL SABORES TETRA SIN AZUCAR 200 ML. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate35CajaESTUCHE DE BOMBONES DE CEREZAS AL COÑAC DE 250 GRS.ESTUCHE DE BOMBONES DE CEREZAS AL COÑAC DE 250 GRS. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650
50192109
Papas fritas o galletas tostadas35LataPAPAS FRITAS LATA DE 130 GRS.PAPAS FRITAS LATA DE 130 GRS. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.580 $ 55.580
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate35UnidadCHOCOLATE ALMENDRAS TIPO SAHNE-NUSS DE 250 GRS. CHOCOLATE ALMENDRAS TIPO SAHNE-NUSS DE 250 GRS. $ 4.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.805 $ 147.805
50181905
Galletas dulces o pastelitos35PaqueteGALLETAS FRAC 135 GRS.GALLETAS FRAC 135 GRS. $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.995 $ 15.995
Total Neto $ 350.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.606
TOTAL OC $ 417.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.