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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4454-784-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCIÒN DE CORTINAS METALICAS - DIDEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FREIRE N°351 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE FREIRE 351, HUALQUI |
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Comuna |
Hualqui
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Impuesto |
66310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE FREIRE 351, HUALQUI |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-09-2022 |
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Proveedor |
Activa SpA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ACTIVA SPA
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R.U.T. |
76.744.458-3 |
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Sucursal |
Activa SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACION Y MANTENCION DE CORTINAS ELECTRICAS , SEGUN COTIZACION REALIZADA EN PORTAL | REPARACION Y MANTENCION DE CORTINAS ELECTRICAS , SEGUN COTIZACION REALIZADA EN PORTAL |
$ 349.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.000
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$ 349.000
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Total Neto
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$ 349.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.310
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$ 415.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.