Orden de Compra. Nº4454-803-SE09 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN- ADM. MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-803-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN- ADM. MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-88-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 24803,93
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGOS DE LIJA Nª 80 MEDERAPLIEGOS DE LIJA Nª 80 MEDERA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS CHIPORRORODILLOS CHIPORRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
12142202
Agua pesada2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
27111909
Espátulas2UnidadESPÁTULAESPÁTULA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
86131502
Pintura5TarroPINTURA LATEX CERESITA COLOS 7295DPINTURA LATEX CERESITA COLOS 7295D $ 14.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.065 $ 70.065
86131502
Pintura2UnidadPINTURA OLEO CERESITA COLOR 8746 NPINTURA OLEO CERESITA COLOR 8746 N $ 24.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.046 $ 48.046
Total Neto $ 130.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.804
TOTAL OC $ 155.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.