Orden de Compra. Nº4454-83-SE14 "MATERIALES - GESTION INTERNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-83-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - GESTION INTERNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-67-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 43167,81
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE CERELUXE CAFE MORO codigo 1191012ESMALTE CERELUXE CAFE MORO codigo 1191012 $ 15.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.455 $ 15.455
31162704
Puntas de rodillo4UnidadRODILLOS CHIPORRO DE 18 CMSRODILLOS CHIPORRO DE 18 CMS $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.748 $ 13.748
31211904
Brochas2Unidadbrocha excelsior 5/8x2brocha excelsior 5/8x2 $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31211904
Brochas2UnidadBROCHA EXCELSIOR 5/8X4BROCHA EXCELSIOR 5/8X4 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
31211501
Pinturas al esmalte2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.304
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AG SBR INT BCO PAS 5 GL ST codigo 2073773ESMALTE AG SBR INT BCO PAS 5 GL ST codigo 2073773 $ 46.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.608 $ 185.608
Total Neto $ 227.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.168
TOTAL OC $ 270.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.