Orden de Compra. Nº4454-843-SE10 "POLIETILENO - PROGRAMA FIESTAS PATRIAS-DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-843-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2010
Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO - PROGRAMA FIESTAS PATRIAS-DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-78-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno3RolloROLLO POLIETILERO DE 50 MTS. X 2 DE ANCHOROLLO POLIETILERO DE 50 MTS. X 2 DE ANCHO $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.