Orden de Compra. Nº
4454-86-SE10
"
HERRAMIENTAS - PROEMPLEO 2
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-86-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
HERRAMIENTAS - PROEMPLEO 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-88-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
21633,4
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA PROGRESO
Razón Social
IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T.
8.706.540-5
Sucursal
FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153307
Herramientas de tallar
5
Unidad
ROZONES
ROZONES
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
23153307
Herramientas de tallar
6
Unidad
ESPATULAS
ESPATULAS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
11101704
Acero
5
Unidad
ESCOBILLAS DE ACERO
ESCOBILLAS DE ACERO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.355
$ 7.355
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
DILUYENTES
DILUYENTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
53111601
Zapatos de hombre
5
Par
ZAPATOS DE SEGURIDAD (1 PAR Nº 39, 2PAR Nº 40,1 PAR Nº 42 Y 1 PAR Nº 43)
ZAPATOS DE SEGURIDAD (1 PAR Nº 39, 2PAR Nº 40,1 PAR Nº 42 Y 1 PAR Nº 43)
$ 9.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.135
$ 46.135
Total Neto
$ 113.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.633
TOTAL OC
$ 135.493
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.