Orden de Compra. Nº4454-891-SE18 "COLACIONES - PROGRAMA CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-891-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - PROGRAMA CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 346655
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 14.354.567-9
Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida500UnidadCOLACIONES CONSISTENTE EN 1 galleta de avena de 100 grs arcor; 1 doypack fruta de 90 grs vivo; 1 agua mineral con sabor de 500 ml c/sin gas cachatun; 1 mix de frutos secos de 150 grs artesanal.COLACIONES CONSISTENTE EN 1 galleta de avena de 100 grs arcor; 1 doypack fruta de 90 grs vivo; 1 agua mineral con sabor de 500 ml c/sin gas cachatun; 1 mix de frutos secos de 150 grs artesanal. $ 3.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.500 $ 1.824.500
Total Neto $ 1.824.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.655
TOTAL OC $ 2.171.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.