Orden de Compra. Nº
4454-955-SE14
"
ALIMENTOS - PROGRAMA SENDA PREVIENE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-955-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS - PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-97-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
31908,03
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Razón Social
MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T.
14.354.567-9
Sucursal
MINIMARKET MYJ EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
8
Bolsa
BOLSAS DE DOBLONES
BOLSAS DE DOBLONES
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.408
$ 17.408
52151703
Tenedores domésticos
150
Unidad
TENEDORES PLASTICOS
TENEDORES PLASTICOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
48101902
Platos y cubiertos de servicio
150
Unidad
PLATOS PLASTICOS
PLATOS PLASTICOS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
48101903
Vasos de servicio
400
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
35
Unidad
JUGOS NECTAR DE 1.5 LTS
JUGOS NECTAR DE 1.5 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.120
$ 29.120
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL DE 1.5 LTS SIN GAS
AGUA MINERAL DE 1.5 LTS SIN GAS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
50202311
Bebidas
8
Unidad
BEBIDAS DE FANTASIA DE 3 LTS CCU
BEBIDAS DE FANTASIA DE 3 LTS CCU
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.032
$ 12.032
52151704
Cucharas domésticas
150
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
STEVIA DE 270 ML
STEVIA DE 270 ML
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.546
$ 7.546
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
NESCAFE DE 170 GRS
NESCAFE DE 170 GRS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS ELIT
SERVILLETAS ELIT
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
6
Paquete
PAQUETES DE BROCHETAS
PAQUETES DE BROCHETAS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
PAQUETES DE GALLETA FRAC
PAQUETES DE GALLETA FRAC
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS DE AVENA CEREAL CHOCOLATE
GALLETAS DE AVENA CEREAL CHOCOLATE
$ 674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.480
$ 13.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS DE AGUA VIVO
GALLETAS DE AGUA VIVO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
Total Neto
$ 167.937
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.908
TOTAL OC
$ 199.845
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.