Orden de Compra. Nº4455-1009-SE25 "ADQUISICIÓN INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-1009-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-47-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 817, ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 189889,61
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 817, ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR ARTICULOS DIRECTAMENTE EN BODEGA DAEMENTREGA DE ARTICULOS DIRECTAMENTE EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM), UBICADO EN CALLE ESMERALDA N° 817 EN ARAUCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ENERFIT
Razón Social COMERCIAL ENERFIT SPA
R.U.T. 76.508.234-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ENERFIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161510
Equipo de música3Unidad no definidaMICROFONO DINAMICO SHURE SV200, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)SEGUN ANEXO COTIZADOR CONTROL Nro. 022-011 DE LICITACION PUBLICA ID 4455-47-LE25 $ 61.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.495 $ 183.495
43202206
Componentes de dispositivo de entrada o unidad de 4UnidadDISCO DURO EXTERNO 2TB TOSHIBA, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)SEGUN ANEXO COTIZADOR CONTROL Nro. 022-011 DE LICITACION PUBLICA ID 4455-47-LE25 $ 90.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.252 $ 362.252
52161514
Audífonos6UnidadAUDIFONOS BLUETOOTH REDMI BUDS 5 XIAOMI COLOR BLANCO, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)SEGUN ANEXO COTIZADOR CONTROL Nro. 022-011 DE LICITACION PUBLICA ID 4455-47-LE25 $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.700 $ 137.700
52161514
Audífonos6UnidadAUDIFONOS BLUETOOTH REDMI BUDS 5 XIAOMI COLOR NEGRO, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)SEGUN ANEXO COTIZADOR CONTROL Nro. 022-011 DE LICITACION PUBLICA ID 4455-47-LE25 $ 47.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.316 $ 284.316
31162506
Soporte de pared1UnidadSOPORTE DE PROYECTOR CON BRAZO EXTENSOR INCLINABLE 10KG BRASFORMA, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP)SEGUN ANEXO COTIZADOR CONTROL Nro. 022-011 DE LICITACION PUBLICA ID 4455-47-LE25 $ 31.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.656 $ 31.656
Total Neto $ 999.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.890
TOTAL OC $ 1.189.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.