Orden de Compra. Nº4455-1110-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4455-21-LP13 OCTUBRE 746"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-1110-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4455-21-LP13 OCTUBRE 746
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-35-R113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra esmeralda # 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación esmeralda # 410
Comuna Arauco
Impuesto 14707,52
Dirección de Envío de la Factura esmeralda # 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sofitec
Razón Social MARIA ELISABETH FIGUEROA CONCHA
R.U.T. 5.418.614-2
Sucursal sofitec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE DE 2013, 9.676 UNIDADES  $ 77.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.408 $ 77.408
Total Neto $ 77.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.708
TOTAL OC $ 92.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.