Orden de Compra. Nº4455-1262-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIAL DDIACTICO USO ESCUELA LOS PINOS(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-1262-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DDIACTICO USO ESCUELA LOS PINOS(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-77-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
Comuna Alhué
Impuesto 109204,4
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEMINGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA 817 ARAUCO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quantum Services
Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T. 77.672.681-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quantum Services
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Juegos educativos1Unidad no definida LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024KIT DE FRUTAS PRE CORTADAS CON TABLA $ 12.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
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Juegos educativos4Unidad no definidaLICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024MEDIA PELOTA ESTABILIDAD $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
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Juegos educativos10Unidad no definida LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024ZAPATOS DIDACTICOS PARA APRENDER A BROCHAR $ 14.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
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Juegos educativos10Unidad no definida LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024PIZARRA BLANCA CON PLUMÓN $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900
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Juegos educativos4Unidad no definidaLICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024SET DE FIGURAS Y ENGRANAJES DACTIC $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
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Juegos educativos1Unidad no definidaLICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO.1414 DEL 29/10/2024JUEGO DE COCINA EN MADERA 70 CMS. ALTO $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
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Juegos educativos2Unidad no definidaLICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO.1414 DEL 29/10/2024JUEGO MONTESSORI VARIEDADES MADERAS (LETRAS Y NÚMEROS) $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
Total Neto $ 574.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.204
TOTAL OC $ 683.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.