Orden de Compra. Nº
4455-1262-SE24
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ADQUISICIÓN MATERIAL DDIACTICO USO ESCUELA LOS PINOS(SEP)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4455-1262-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DDIACTICO USO ESCUELA LOS PINOS(SEP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4455-77-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Facturación
ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
Comuna
Alhué
Impuesto
109204,4
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEM
INGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA 817 ARAUCO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quantum Services
Razón Social
COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T.
77.672.681-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Quantum Services
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141101
Juegos educativos
1
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024
KIT DE FRUTAS PRE CORTADAS CON TABLA
$ 12.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.960
$ 12.960
60141101
Juegos educativos
4
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024
MEDIA PELOTA ESTABILIDAD
$ 36.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
60141101
Juegos educativos
10
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024
ZAPATOS DIDACTICOS PARA APRENDER A BROCHAR
$ 14.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.400
$ 140.400
60141101
Juegos educativos
10
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024
PIZARRA BLANCA CON PLUMÓN
$ 9.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.900
$ 98.900
60141101
Juegos educativos
4
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO1547 DEL 17/11/2024
SET DE FIGURAS Y ENGRANAJES DACTIC
$ 17.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
60141101
Juegos educativos
1
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO.1414 DEL 29/10/2024
JUEGO DE COCINA EN MADERA 70 CMS. ALTO
$ 81.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
60141101
Juegos educativos
2
Unidad no definida
LICITACIÓN 4455-77-LE24, SEGÚN COTIZACIÓN NRO.1414 DEL 29/10/2024
JUEGO MONTESSORI VARIEDADES MADERAS (LETRAS Y NÚMEROS)
$ 12.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
Total Neto
$ 574.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.204
TOTAL OC
$ 683.964
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.