Orden de Compra. Nº4455-1391-AG23 "ADQUISICIÓN MATERIAL DIDACTICO USO ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q. Y LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-1391-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DIDACTICO USO ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q. Y LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 231610
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEMINGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL ARAUCO, FONO CONTACTO 412551519
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA PEREZ SPA
Razón Social JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA
R.U.T. 77.086.813-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA PEREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico20UnidadBOTELLAS PLASTICAS DE 500 CC CON LOGO Y FRASE INSTITUCIONAL LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60141006
Juguetes didácticos1GlobalSet de construcción Lego Minecraft The coral reef 92 Piezas y Otros Productos (VER ANEXO) ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q.  $ 1.099.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.000 $ 1.099.000
Total Neto $ 1.219.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.610
TOTAL OC $ 1.450.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.645.635-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.672.681-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.086.813-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.