Orden de Compra. Nº4455-1530-SE23 "ADQUISCIÓN VESTUARIO DEPORTIVO USO LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-1530-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISCIÓN VESTUARIO DEPORTIVO USO LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-74-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación esmeralda esquina tucapel s/n
Comuna Arauco
Impuesto 121125
Dirección de Envío de la Factura esmeralda esquina tucapel s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEMINGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM UBICADA EN ESMERALDA 817, COORDINAR ENTREGA AL FONO 412551519
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ENERFIT
Razón Social COMERCIAL ENERFIT SPA
R.U.T. 76.508.234-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ENERFIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares15Unidad no definidaEQUIPOS FUTBOL VARONESCOTIZACIÓN NRO. 4353 DEL 27/12/2023 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.500 $ 382.500
53102705
Uniformes escolares10Unidad no definidaEQUIPOS VOLEIBOL MUJERCOTIZACIÓN NRO. 4353 DEL 27/12/2023 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 637.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.125
TOTAL OC $ 758.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.