Orden de Compra. Nº4455-170-SE23 "ADQUISICIÓN TONER USO ESCUELA LA MESETA ARAUCO(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-170-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TONER USO ESCUELA LA MESETA ARAUCO(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 150936
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS

Los Artículos deberán ingresar a bodega Daem, ubicada en Esmeralda Esquina Tucapel, favor coordinar entrega con Cecilia Sáez G.,   Encargada Bodega al fono 412551519

 Horario recepción mercaderías 

 Lunes a jueves:

                                   

 08:00 a 13:00 Horas

                                              

14:30 a 17:00 Horas

                                                                           

                                               

Viernes:

 08:00 a 13:00 Horas

 14:30 a 16:00 Horas

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quantum Services
Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T. 77.672.681-8
Sucursal Quantum Services
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER 410 A COLOR MAGENTACOTIZACIÓN 1103 DEL 30/03/2023 $ 132.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.200 $ 397.200
44103103
Tóner3UnidadTONER 410 A COLOR YELLOWCOTIZACIÓN 1103 DEL 30/03/2023 $ 132.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.200 $ 397.200
Total Neto $ 794.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.936
TOTAL OC $ 945.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.